Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0180/19 fekollini, s. r. o. 14.5.2019 71,42 EUR s DPH
DFB0181/19 JAZ s.r.o 14.5.2019 27,72 EUR s DPH
DFB0172/19 ASANA - služby DDD 13.5.2019 98,76 EUR s DPH
DFB0173/19 Hôrka s.r.o. 13.5.2019 352,84 EUR s DPH
DFB0174/19 Dorian Corp s. r. o. 9.5.2019 46,75 EUR s DPH
DFB0175/19 Dorian Corp s. r. o. 13.5.2019 73,00 EUR s DPH
DFB0176/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.5.2019 150,69 EUR s DPH
DFB0177/19 DEMIfood s.r.o. 13.5.2019 476,78 EUR s DPH
DFB0178/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.5.2019 93,36 EUR s DPH
DFB0166/19 Inta, s. r. o. 10.5.2019 32,40 EUR s DPH
DFB0167/19 Dorian Corp s. r. o. 2.5.2019 45,59 EUR s DPH
DFB0168/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.5.2019 99,88 EUR s DPH
DFB0169/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.5.2019 111,03 EUR s DPH
DFB0170/19 Dorian Corp s. r. o. 6.5.2019 36,56 EUR s DPH
DFB0171/19 JAZ s.r.o 13.5.2019 136,64 EUR s DPH
DFB0160/19 MAGNA E.A., s.r.o. 6.5.2019 887,68 EUR s DPH
DFB0161/19 Jurčáková Alena 7.5.2019 21,50 EUR s DPH
DFB0162/19 Slovak Telecom 9.5.2019 57,38 EUR s DPH
DFB0164/19 FIREX SLOVAKIA s.r.o. 10.5.2019 48,00 EUR s DPH
DFB0165/19 Slovak Telecom 10.5.2019 6,70 EUR s DPH