Faktúra DFB0127/26

Faktúra doručená: 24.4.2026
Číslo objednávky: 44/2026

Dodávateľ
Tofas s.r.o.
Nová Bošáca 170
913 08 Nová Bošáca
IČO: 47506989
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,83 EUR