Faktúra DFB0317/19

Faktúra doručená: 16.8.2019
Číslo zmluvy: 10/2019

Dodávateľ
Slavomír Brtáň - DUOZ
Vodárenská 4606/88
921 01 Piešťany
IČO: 30728533
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,22 EUR